實務(wù)中,被審計單位管理層通過虛構(gòu)存貨,以及轉(zhuǎn)移資 問
賬外存貨是實際有,但是沒有體現(xiàn)在賬上 答
老師,我們收到一張發(fā)票。賦碼是:*日用雜品*充氣泵, 問
你好,這個嚴(yán)格來說是不對的。 答
我想問,2012年6月份已經(jīng)現(xiàn)金繳納的實收資本50萬,但 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
找建筑工程行業(yè)老師,有問題請教? 問
同學(xué),你好 什么問題,可以附上問題重新提問 答
老師,您好,請問下,付款申請書上面的領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一 問
同學(xué),你好 財務(wù)會計先簽字審核 答

老師,11月對方公司開的的專票已經(jīng)認(rèn)證還沒有付款,11月我要把此筆業(yè)務(wù)做在應(yīng)付賬款嗎,如果我不做應(yīng)付賬款,12月付款時再做進(jìn)項稅可以嗎
答: 如果您已經(jīng)1月份認(rèn)證了,那么就需要11月份入賬,掛在應(yīng)付賬款。
收到銷售方發(fā)票,但短期內(nèi)不會付款,那么可以先不入賬,只認(rèn)證進(jìn)項稅嗎?還是要掛個應(yīng)付賬款好一些呢?
答: 你好,認(rèn)證了就必須入賬的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到結(jié)算單,借原材料,應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅,貸應(yīng)付賬款未開票,收到發(fā)票,借應(yīng)付賬款未開發(fā)票,貸應(yīng)付賬款結(jié)算款,借應(yīng)交稅費待認(rèn)證,貸應(yīng)交稅費進(jìn)項稅,后面會出現(xiàn)待認(rèn)證與進(jìn)項稅不平怎么處理
答: 你好 你的分錄不對 應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交稅費待認(rèn)證

