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默默的玉米
于2021-12-16 11:42 發(fā)布 ??770次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-12-16 11:42
你好,這個直接計入到差旅費里面就可以。
默默的玉米 追問
2021-12-16 11:43
但是要報個稅的,我直接計入了差旅費,工資表上的時候,我是把這筆錢計入了應稅收入里,這里對不上了。不應該是應付職工薪酬—福利費嗎
東老師 解答
2021-12-16 11:44
如果你要申報個稅的話,就直接進入到工資就行。
2021-12-16 11:45
那二級科目是掛福利費還是工資?
2021-12-16 11:46
這個你就進入到工資里面就可以了。
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出差津貼怎么做賬,公司就是按照城市不同補貼不同金額,也不用發(fā)票來核銷,
答: 你好,這個直接計入到差旅費里面就可以。
員工體檢費的報銷補貼怎么做賬?還有補貼的金額小于發(fā)票金額?
答: 你好!你按實際支付的金額入賬就可以了。 借管理費用-福利費 貸現金等
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出差補貼多少金額可以不用發(fā)票
答: 您好,出差伙食補貼在120元之內可以不用發(fā)票,交通費,住宿費要發(fā)票的。
老師們好,我們公司是家超市,在疫情期間給各個商戶補貼了一部分補償金,應該怎么做帳。
討論
老師,公司里員工出差的差旅費補貼,我們公司是去一線城市出差一天補貼80,去二線城市出差一天補貼70,這個補貼,員工不提供發(fā)票他回來直接報銷差旅費補貼可以么?等企業(yè)所得稅匯算清繳時這筆費用可以扣除么?
員工出差,補貼,沒有發(fā)票 怎么做賬
出差員工補貼200元 帶回的發(fā)票卻沒有達到200元 怎么做賬呢
老師請問員工出差的餐費補貼怎么做賬(員工沒有發(fā)票)
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181847 個
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默默的玉米 追問
2021-12-16 11:43
東老師 解答
2021-12-16 11:44
默默的玉米 追問
2021-12-16 11:45
東老師 解答
2021-12-16 11:46