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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-12-13 16:47

你好!金稅盤不用操作,你們需要進項轉(zhuǎn)出,具體要看你當時怎么做的分錄

芳.com 追問

2021-12-13 17:33

老師,您好。這些賬都已經(jīng)做了,也抵扣了。有人說需要我們這邊開紅字信息單,對方還要開紅字發(fā)票才行。但是這個對方是不會配合的,這個糾紛,是我自己要把發(fā)票退還給他,做進項稅轉(zhuǎn)出。

宋生老師 解答

2021-12-13 18:04

你好!沒事你轉(zhuǎn)出,可以不用對方開紅字發(fā)票的

芳.com 追問

2021-12-13 18:28

老師您好,是報稅的時候,轉(zhuǎn)出就可以嗎

宋生老師 解答

2021-12-13 18:30

您好!是的,申報的時候轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好!金稅盤不用操作,你們需要進項轉(zhuǎn)出,具體要看你當時怎么做的分錄
2021-12-13 16:47:04
你好,管理不善盤虧就需要轉(zhuǎn)出的
2019-03-05 18:00:03
稅法規(guī)定非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物的進項稅不得抵扣,并且明確說明非正常損失包括管理不善,所以A也得選上
2016-04-19 10:10:02
你好,你開了紅字信息表,對方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票。
2020-06-09 09:43:35
可以的,金稅盤的發(fā)票和服務(wù)費的可以全額抵扣的可以,特別在申報的時候需要注意下。有兩種處理辦法: ①因為認證了,可做進項稅額轉(zhuǎn)出處理: 借 管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借 應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸 管理費用 申報的時候: 在增值稅附表二中把進項稅額轉(zhuǎn)出里填入數(shù)額。 在附列資料(四)稅額抵減情況表中填入數(shù)額。 在減免明細表選擇財稅〔2012〕15號及填入數(shù)額。 在增值稅申報報表23欄應納稅額減征額填入數(shù)額。 ②不用做進項稅額轉(zhuǎn)出,把發(fā)票當成不抵扣發(fā)票處理: 借 管理費用 貸 銀行存款 借 應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸 管理費用 申報的時候: 在轉(zhuǎn)不抵扣欄目中中輸入金稅盤那張發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼。 在附列資料(四)稅額抵減情況表中填入數(shù)額。 在減免明細表選擇財稅〔2012〕15號及填入數(shù)額。 在增值稅申報報表23欄應納稅額減征額填入數(shù)額。
2020-04-07 12:55:08
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