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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-13 14:22

你好,這個(gè)費(fèi)用發(fā)票如果暫時(shí)沒來的話,可以先暫估入賬。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2021-12-13 14:30

如果費(fèi)用沒有發(fā)票暫估入賬怎么做?

東老師 解答

2021-12-13 14:31

把暫估的沖銷了才行的

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你好,這個(gè)費(fèi)用發(fā)票如果暫時(shí)沒來的話,可以先暫估入賬。
2021-12-13 14:22:38
你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2019-12-25 15:09:36
你好這個(gè)差額沖,通過以前年度損益調(diào)整,這個(gè)調(diào)
2021-07-31 12:02:22
把3月的那筆暫估分錄紅沖,然后根據(jù)4月的發(fā)票重新入賬。
2019-05-14 10:26:31
您好 請(qǐng)問是購(gòu)買打印機(jī)跟保險(xiǎn)柜么
2019-09-16 14:15:35
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