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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-13 11:19

你好;對不上的情況。去檢查是否   報表出的數(shù)據沒有按照 賬上數(shù)據出  ; 先看是哪個地方的有錯誤 才好判斷怎么處理;

v7喜 追問

2021-12-13 11:29

沒有按照賬上的數(shù)據報!之前的都是估報的

meizi老師 解答

2021-12-13 11:37

你好 ;  那你就是亂報的; 自己去     按照賬上數(shù)據來報。  之前報錯 的去修改 

v7喜 追問

2021-12-13 12:56

修改報表是不是得需要在繳納點稅款呢

meizi老師 解答

2021-12-13 12:58

你好;  是得; 先修改后 在去  把你申報表數(shù)據改過來。賬上和報表一致  

v7喜 追問

2021-12-13 13:05

已經報完的怎么修改?上個所屬期的!

meizi老師 解答

2021-12-13 13:06

你好 ;   去稅務局大廳那邊申請修改。     帶著申報表 、公章 、經辦人身份證去改   

v7喜 追問

2021-12-13 13:58

付手續(xù)費
借:銀行存款貸:財務費用
法人墊付怎么做會計分錄
沖財務費用嗎?
借:財務費用
貸:其他應付款

meizi老師 解答

2021-12-13 14:01

你好; 付款手續(xù)費    借:銀行存款貸:財務費用為什么是做這樣分錄  

v7喜 追問

2021-12-13 14:09

借:財務費用貸:銀行存款
然后
其他應付款-法人代墊

v7喜 追問

2021-12-13 14:09

怎么做其他應付款呢?

meizi老師 解答

2021-12-13 14:11

你好 ;     你們這個本身就  做錯了。 你公司都支付出去了 怎么還會掛其他應付款 去墊付 ; 不對的;除非你是兩筆業(yè)務  

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你好;對不上的情況。去檢查是否 報表出的數(shù)據沒有按照 賬上數(shù)據出 ; 先看是哪個地方的有錯誤 才好判斷怎么處理;
2021-12-13 11:19:03
你好,把題目完整的發(fā)過來
2019-09-03 16:14:09
你看下彌補虧損表格 里面能不能彌補
2018-04-23 15:28:10
本年度可彌補與前三年度交叉的地方
2017-03-17 11:12:39
你好,如果利潤足夠多,個人建議是一次性彌補
2017-05-16 15:48:21
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