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沈紅全
于2021-06-22 14:17 發(fā)布 ??1368次瀏覽
肉肉老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,注冊會計師
2021-06-22 14:18
同學(xué)你好。就是不能在計算應(yīng)納稅所得稅額時扣除這個虧損金額了,另外如果確認的有遞延所得稅資產(chǎn),轉(zhuǎn)回即可。別的沒有什么了,正常賬務(wù)處理即可。
沈紅全 追問
2021-06-22 14:25
老師 求轉(zhuǎn)回的分錄
肉肉老師 解答
2021-06-22 15:07
借:所得稅費用貸:遞延所得稅資產(chǎn)希望老師的回答對同學(xué)的理解有所幫助,加油!
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你好!報表和賬對不上怎么彌補?
答: 你好;對不上的情況。去檢查是否 報表出的數(shù)據(jù)沒有按照 賬上數(shù)據(jù)出 ; 先看是哪個地方的有錯誤 才好判斷怎么處理;
不是超過5年就不可以彌補了嗎?
答: 你好,把題目完整的發(fā)過來
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
頭2年沒彌補,填表始終過不去,今年可以彌補3萬多,該填哪里啊,邏輯關(guān)系
答: 本年度可彌補與前三年度交叉的地方
這張表能彌補的年度有沒有?
討論
企業(yè)虧了100萬5年沒有彌補回來第六年該怎么辦
老師好,什么是稅前彌補和稅后彌補?
這個匯繳中哪一年是可以彌補的???
老師 彌補5年虧順,怎么一回事情,老師可以舉例說明嗎?
肉肉老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,注冊會計師
★ 4.98 解題: 1058 個
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沈紅全 追問
2021-06-22 14:25
肉肉老師 解答
2021-06-22 15:07