甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%,商品銷(xiāo)售價(jià)格均不含增值稅。確認(rèn)收入的同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)其銷(xiāo)售成本。2019年10月該公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 10.1向乙公司銷(xiāo)售一批商品,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)格為100萬(wàn),增值稅稅額為13萬(wàn)。實(shí)際成本45萬(wàn)。商品已發(fā)出,收到客戶(hù)開(kāi)具的商品承兌匯票結(jié)清款補(bǔ)款項(xiàng)。 10.6采用托收承付結(jié)算方式向丙公司銷(xiāo)售一批商品,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為1000萬(wàn),增值稅稅額為130萬(wàn)。實(shí)際成本為800萬(wàn),為客戶(hù)墊運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)(不考慮增值稅),全部款項(xiàng)已辦妥托收手續(xù)。
單薄的夕陽(yáng)
于2021-12-12 01:11 發(fā)布 ??2818次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2021-12-12 03:28
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
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1借原材料202300
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額32200
貸銀行存款
2020-03-24 20:25:45

您好
(1)長(zhǎng)城公司于20XX年,5月1日收到丙公司的投入的房屋一棟和設(shè)備一臺(tái),購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的增值稅稅額為13000元,確認(rèn)的價(jià)值為100000元,其中1股為1元錢(qián)。
借:固定資產(chǎn)? 100000
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 13000
貸:股本113000
(2)5月6日,從南方公司購(gòu)進(jìn)A材料500千克,單價(jià)300元,稅款為19500元,開(kāi)出期限為3個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票一張。另以銀行存款支付供貨方代墊運(yùn)雜費(fèi)1500元,未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
借:原材料 500*300%2B1500=151500
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 19500
貸:應(yīng)付票據(jù)? 500*300%2B19500=169500
貸:銀行存款? 1500
(3)5月19日,從銀行提取現(xiàn)金60000元,準(zhǔn)備發(fā)放工資。1日后,以現(xiàn)金發(fā)放上月職工工資60000元。
借:庫(kù)存現(xiàn)金? 60000
貸:銀行存款60000
借:應(yīng)付職工薪酬60000
貸:庫(kù)存現(xiàn)金60000
(4)5月29日,銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,價(jià)款15000元,稅額為2550,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,上述款項(xiàng)尚未收到。2日后收到之前未收貨款18050
借:應(yīng)收賬款15000%2B2550%2B500=18050
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2550
貸:銀行存款500
2022-06-23 08:51:22

同學(xué)你好
2月5日銷(xiāo)售甲產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品的實(shí)際成本為60萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元加產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,提貨單已交給買(mǎi)方,買(mǎi)方用銀行存款支付增值稅13萬(wàn)元,對(duì)貨款部分開(kāi)局一張面值為100萬(wàn)元,期限為四個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票
借,應(yīng)收票據(jù)100
借,銀行存款13
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
貸,應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)13
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60
貸,庫(kù)存商品60
購(gòu)入不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款60000元,增值稅為7800元,款項(xiàng)67800元,已采用轉(zhuǎn)賬支票付
借,固定資產(chǎn)60000
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)7800
貸,銀行存款67800
本年生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料300萬(wàn)元,生產(chǎn)車(chē)間管理部門(mén)領(lǐng)用材料60萬(wàn)元,企業(yè)管理部門(mén)領(lǐng)用材料20萬(wàn)
借,生產(chǎn)成本300
借,制造費(fèi)用60
借,管理費(fèi)用20
貸,原材料380
分配本年度工資180萬(wàn)元,其中生產(chǎn)工人工資100萬(wàn)元,車(chē)間管理人員工資40萬(wàn)元,企業(yè)管理人員工資40萬(wàn)
借,生產(chǎn)成本100
借,制造費(fèi)用40
借,管理費(fèi)用40
貸,應(yīng)付職工薪酬180
2022-03-16 17:02:46

你好需要計(jì)算做好了給你
2022-01-07 04:20:04

你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2021-09-24 19:36:40
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