
收到供應(yīng)商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理以及增值稅申報表如何填寫?
答: 您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,負數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負數(shù)。在增值稅申報表中填寫到進項負數(shù)即可。
供應(yīng)商給我司開的增值稅紅字發(fā)票,報稅時有提示,但未收到紅字發(fā)票。請問,從哪里可以查到是哪家供應(yīng)商開的紅字發(fā)票呢?
答: 你可以聯(lián)系當時供應(yīng)商,詢問他們開具的發(fā)票信息,應(yīng)該可以查到這些信息。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票要怎么處理?申報增值稅時如何填報?還有賬務(wù)要怎么做?
答: 你好,按購進負數(shù)處理 按正數(shù)進項減去負數(shù)進項之后的金額申報 借;應(yīng)付賬款 等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額 )
9月份有向供應(yīng)商申請開具紅字發(fā)票,稅額6323.86,申報增值稅除了要在B07,20列填相應(yīng)的稅額,還要做什么?
退了供應(yīng)商的貨,供應(yīng)商開了紅字發(fā)票,發(fā)票開的是部分紅沖,增值稅進項稅可以直接做借方紅字嗎
增值稅專票已認證后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,退回供應(yīng)商重開,我司需要開具紅字增值稅專用發(fā)票嗎,還是只需要開具紅字增值稅 專用發(fā)票信息表

