
你好老師,因會計工作為交接好導(dǎo)致以前年度應(yīng)收賬款貸方余額未處理,現(xiàn)在要怎么做呢
答: 您好,那銀行的明細(xì)帳也是對不讓的,需查清楚銀行流水明細(xì)及余額再對應(yīng)收帳款進(jìn)行調(diào)賬。
應(yīng)收賬款的余額對不上,外賬怎么調(diào),是以前年度沖賬沖錯了,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬?
答: 你好,以前的是怎么錯的?哪里多了或者少了?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2019年6月收回以前年度作為壞賬注銷應(yīng)收賬款3000,當(dāng)年年末應(yīng)收賬款余額100萬
答: 你好,這個題全嗎請問


樸老師 解答
2021-12-09 17:02
qin 追問
2021-12-09 17:04
樸老師 解答
2021-12-09 17:08