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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-01 09:53

你好,應(yīng)收賬款多掛了,與應(yīng)收賬款對應(yīng)的多掛了或者少入賬的科目是什么呢?

追問

2020-07-01 09:57

本來應(yīng)收賬款是有1萬元,錯掛成1.1萬元

追問

2020-07-01 09:58

對應(yīng)的科目是主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅

鄒老師 解答

2020-07-01 10:03

你好,那就這樣做調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),  貸;應(yīng)收賬款0.1萬

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嗯,可以的,摘要說明一下
2019-06-28 09:55:35
你好,應(yīng)收賬款多掛了,與應(yīng)收賬款對應(yīng)的多掛了或者少入賬的科目是什么呢?
2020-07-01 09:53:33
你是2018年的 在2019年做的話要 以前年度損益調(diào)整 如果是2019年的在當年做的話正常做,不需要以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 09:39:50
金額的多少不是判斷業(yè)務(wù)性質(zhì)的依據(jù)。如果該錯誤涉及到以前年度的損益,可以進入以前年度損益。
2018-12-25 09:36:50
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
2018-08-14 16:46:50
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