
老師 之前會(huì)計(jì)賬務(wù)有誤,把其他應(yīng)收款做成了應(yīng)收賬款,我現(xiàn)在是直接做以前年度損益調(diào)整嗎
答: 可調(diào)整分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)收款
老師好,怎樣調(diào)整19年年初余額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從18年結(jié)轉(zhuǎn)至19年的金額有幾處都不對(duì),應(yīng)收賬款多記了,可以在19年年末做以前年度損益調(diào)整嗎
答: 你是2018年的 在2019年做的話要 以前年度損益調(diào)整 如果是2019年的在當(dāng)年做的話正常做,不需要以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)收賬款,期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整

