老師,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不需要繳納增值 問
記入營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
公司給職工買的零食飲料和購(gòu)物卡分別怎么入賬呢? 問
可全部計(jì)入 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
趙老師 我們是一般納稅人,7月了開了一張異地提供 問
你好 趙老師不在 我給你回復(fù) 就要重復(fù)繳納 第二個(gè)你預(yù)繳的總稅額不多吧,如果不多的話就不影響抵扣。 答
在建工廠購(gòu)買電纜怎么入賬啊 問
同學(xué),你好 計(jì)入在建工程 答
現(xiàn)在會(huì)計(jì)學(xué)堂有出口退稅的的練習(xí)嗎 問
實(shí)操與課程這塊,請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服,能得到更有效信息。 答

我單位2019年虧損28000元,應(yīng)該怎樣填寫A106000表。選擇可彌補(bǔ)5年還是10年
答: 你好,這個(gè)表是自動(dòng)生成的,填好其他申報(bào)表保存后再打開這個(gè)表就會(huì)有數(shù)據(jù)了
列2“當(dāng)年境內(nèi)所得額”怎么填寫?列7“當(dāng)年虧損額”和列8“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”怎么填寫?
答: 您好,這張表是系統(tǒng)自動(dòng)出來的。 第2列“當(dāng)年境內(nèi)所得額”:第11行填報(bào)表A100000第19-20行金額。第1行至第10行填報(bào)以前年度主表第23行(2013年及以前納稅年度)、以前年度表A106000第6行第2列(2014至2017納稅年度)、以前年度表A106000第11行第2列的金額(虧損以負(fù)數(shù)表示)。 第7列“當(dāng)年虧損額”:填報(bào)納稅人各年度可彌補(bǔ)虧損額的合計(jì)金額。 第8列“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”:填報(bào)在用本年度(申報(bào)所屬期年度)所得額彌補(bǔ)虧損前,當(dāng)年度尚未被彌補(bǔ)的虧損額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
填寫的這張報(bào)表正確嗎?2015 2016之和為可彌補(bǔ)虧損額。
答: 可彌補(bǔ)虧損這張表,只是表明,前面年度的虧損,后面年度為盈利,后面年度的盈利需要繳納的所得稅可以抵減以前年度的虧損,還有所得額在計(jì)算繳納所得稅


A注冊(cè)公司代理記賬余蕾蕾 追問
2021-12-09 14:13
胡芳芳老師 解答
2021-12-09 14:26