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2015.9.6
于2021-12-08 13:43 發(fā)布 ??1205次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-12-08 13:43
賬上有錢的可以還錢,沒有錢的先掛賬就行。
2015.9.6 追問
2021-12-08 13:44
問題是這些錢是花得差不多了的
郭老師 解答
2021-12-08 13:46
哦,你們企業(yè)一直沒有收入嘛,這些都是購買的什么東西啊。
2021-12-08 13:49
普惠收入了,也花了,去年收到時我做借現(xiàn)金,貸其它應付 今年買了我做時做的是借管理費用~辦公費, 貸現(xiàn)金/銀行存款 導致應付賬款掛著好大的數(shù)字,我要怎么去調(diào)整,賬沒錯,就是報表上數(shù)字大了
2021-12-08 13:51
賬上沒有錯,也就是你們實際有欠著人家的錢,賬上有收入嗎?如果沒有的話,還不了的話,只能掛賬。
做不了其他的一直掛著就可以啊,如果對方不要了,你可以把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2021-12-08 13:52
沒欠,實際是付了的
那你們當時用什么支付的現(xiàn)金支付的嗎?你賬上有現(xiàn)金嗎?
你們有無票收入,你沒有做收入。
我購買東西時是不是應該做其它應付,貸現(xiàn)金/銀行存款
2021-12-08 13:54
是我沒表達清楚嗎?收入時我做貸現(xiàn)金,貸其它應付,我購買時是不是做其它應付,貸現(xiàn)金這樣才平衡
東西已經(jīng)到了的話,比如是辦公用品,借管理費用,貸銀行存款或者是庫存現(xiàn)金。
2021-12-08 13:57
我就是這樣做,所以應付賬款數(shù)字大了,是不是應該做借其它應付賬款 貸現(xiàn)金或者銀行存款呢
2021-12-08 14:02
你好,可以的,你支付了沒有做的話可以做上去的。
2021-12-08 14:30
怎么利潤表會出現(xiàn)負數(shù),我沒看懂
怎么利潤表會出現(xiàn)負數(shù),這樣是否正常
2021-12-08 14:31
這是因為你當月有紅沖的業(yè)務,你看下你重新沖銷了一八年到二零年的一部分費用。
不修改匯算清交之前抵扣了企業(yè)所得稅的,可以的。
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其它應付款大了,怎么調(diào)整?
答: 賬上有錢的可以還錢,沒有錢的先掛賬就行。
老師,請問下把預付款調(diào)整到應付款,報表會有變動嗎?
答: 你好,可以,現(xiàn)在預付的貸方余額么?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,之前會計,預收預付款比較亂,如何調(diào)整到應收應付款里面去
答: 你好,按照是否是屬于預收預付,分類整理,屬于應收賬款和應付賬款要調(diào)整分錄
老師,應收款的貸方可以調(diào)整至應付款的貸方嗎
討論
這樣調(diào)賬是否正確調(diào)整之前是借:其他應付款 464725.3 貸:銀行存款 464725.3 金額錯誤了,調(diào)整后是借其他應付款-400000 貸:銀行存款-400000
老師好,應付款期初余額寫少了,如何調(diào)整這筆數(shù)回來?
應付款怎么調(diào)整匯兌損益?
老師你好,2019年有一筆應付款多做了300多,已經(jīng)做了匯算,該怎么調(diào)整呢?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2015.9.6 追問
2021-12-08 13:44
郭老師 解答
2021-12-08 13:46
2015.9.6 追問
2021-12-08 13:49
郭老師 解答
2021-12-08 13:51
郭老師 解答
2021-12-08 13:51
2015.9.6 追問
2021-12-08 13:52
郭老師 解答
2021-12-08 13:52
郭老師 解答
2021-12-08 13:52
2015.9.6 追問
2021-12-08 13:52
2015.9.6 追問
2021-12-08 13:54
郭老師 解答
2021-12-08 13:54
2015.9.6 追問
2021-12-08 13:57
郭老師 解答
2021-12-08 14:02
2015.9.6 追問
2021-12-08 14:30
2015.9.6 追問
2021-12-08 14:30
郭老師 解答
2021-12-08 14:31
郭老師 解答
2021-12-08 14:31