
我這公司現(xiàn)在有多個供貨商,賣我的產(chǎn)品吧人家都自己標號了,但是實際上是一個東西,例如紙皮一家叫紙殼,一家叫廢紙皮,一家叫紙皮,但是工人干活的時候不會分開的都是放到一起的,賣的時候都是打包一起賣,我們還是先打預付款的,老板想知道各個公司的貨款,庫存,成本什么的我該怎么弄啊,并且進價不一致,我也想過同一標號,但是月底發(fā)的對賬單各家都是以各家的編碼來弄的
答: 做個庫存明細表,根據(jù)收發(fā)貨可以很清楚各家的庫存及成本,貨款可以通過供應商明細核算。
我這公司現(xiàn)在有多個供貨商,賣我的產(chǎn)品吧人家都自己標號了,但是實際上是一個東西,例如紙皮一家叫紙殼,一家叫廢紙皮,一家叫紙皮,但是工人干活的時候不會分開的都是放到一起的,賣的時候都是打包一起賣,我們還是先打預付款的,老板想知道各個公司的貨款,庫存,成本什么的我該怎么弄啊,并且進價不一致,我也想過同一標號,但是月底發(fā)的對賬單各家都是以各家的編碼來弄的
答: 那就以編碼來弄吧,把他們視為一組商品
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是網(wǎng)店,小規(guī)模納稅人,不存貨,都是供應商直接發(fā)貨給買家,買家訂單確認收貨后,貨款到我們賬上,同時采購款也分賬給供應商,成本發(fā)票是供應商每月統(tǒng)一開一張,平時入庫存是暫估嗎?麻煩幫我看下這么做分錄對嗎?【入庫時】 借:庫存商品 貸:應付賬款(暫估)【付貨款時】 借:應付賬款 貸:其他貨幣資金-支付寶 【買家收貨確認收入時】 借:其他貨幣資金-支付寶 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅【結(jié)轉(zhuǎn)成本】 借:主營業(yè)務成本 貸庫存商品然后成本發(fā)票到了,應該怎么處理?請老師幫忙指正,謝謝!
答: 你好!收到發(fā)票原分錄紅字沖回暫估分錄,在按發(fā)票金額做借庫存商品貸應付賬款,暫估和發(fā)票有差額的需要調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的成本


浮生半日閑 追問
2017-02-15 08:04
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2017-02-15 07:35
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2017-02-15 07:43
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2017-02-15 08:11