老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復過一位同學,因進項為贈 問
鍋具的稅務處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關單、贈品相關合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

如果是一家北京的外企,應交教育費附加3%和地方教育費附加2%對嗎,營業(yè)稅金及附加的分錄如下對嗎:計提時:借:營業(yè)稅金及附加貸:應交稅費--應交營業(yè)稅 應交稅費-應交消費稅應交稅費-應交城建稅應交稅費-應交教育費附加 -應交地方教育費附加交納時:借:應交稅費--應交營業(yè)稅應交稅費--應交消費稅應交稅費-應交城建稅應交稅費-應交教育費附加 -應交地方教育費附加貸:銀行存款
答: 是的。貴公司有消費稅嗎?祝你學習愉快
老師,我要從應交稅費應交增值稅科目放到應交稅費已交稅金里是,借應交稅費應交增值稅負數(shù),借應交稅費已交稅金,還是借應交稅費已交稅金,貸應交稅費應交增值稅
答: 借應交稅費已交稅金,貸應交稅費應交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,下題中應交稅費-應交消費稅18333.33是怎樣算出來的?
答: 你好! 委托加工,組成計稅價格=(材料成本+加工費)÷(1-比例稅率)

