
掛靠其他公司做的工程100萬,勞務公司開的分包40萬發(fā)票,直接記了工程施工-分包,掛了應付賬款-勞務公司 現(xiàn)在甲方把勞務款打給了勞務公司40萬,勞務公司扣了管理費后打了38萬給我,這個怎么掛賬啊 有點繞暈了
答: 你收到錢做收入吧,支付款做成本
老師,支付勞務公司的費用,我沒有放在管理費里面,做勞務成本可以嗎? 借:勞務成本 貸:應付賬款—勞務公司
答: 同學你好 很高興為你解答 費用需要按照成本中心進行入賬的 就是用于干什么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
勞務派遣發(fā)票見圖,公司收到人力資源公司勞務派遣發(fā)票會計分錄怎么做?工資成本可不可以做管理費用科目,還是做勞務成本科目?借:管理費用-工資 374289.82 管理費用-服務費 3359.33 貸:應付賬款 377649.15 上面的會計分錄對嗎?還是 借:勞務成本 377649.15 貸:應付賬款 377649.15
答: 同學你好 這個做成本
個人把勞務費加管理費(給勞務公司的管理費)打入我公司賬,我公司再將這筆款打入勞務公司,勞務公司給我們開具發(fā)票,請問這項業(yè)務我公司如何賬務處理?
老師你好,直接支付給報關人員每月450的勞務費,分錄應該寫為 借:管理費用-勞務費 貸:應付職工薪酬-勞務費,還是 借:管理費用:勞務費,貸:應付賬款-勞務費
預付了勞務公司的勞務派遣費,是不是借記預付賬款其他貸記銀行存款,然后收到了增值稅專用發(fā)票,借記管理費用勞務費應交稅費待確認稅費貸記預付賬款
老師 勞務費已付款但發(fā)票還未收到 賬務處理是借:勞務成本 貸:暫估 下月沖暫估 還是借:勞務成本 貸:應付賬款-XX勞務公司 哪種為好呢


袁老師 解答
2017-02-14 10:02
袁老師 解答
2017-02-14 10:21