
請問,我公司有一個監(jiān)理費項目,周期兩年左右,總監(jiān)理費有1000多萬,從去年開始收到監(jiān)理費190萬,已開票,但做了預(yù)收賬款,年底轉(zhuǎn)了140萬確認收入,到了今年年初,又開了兩次的票,直接確認了收入,4月就把去年未確認的50萬確認了收入。但后來又開 了160萬了發(fā)票,這個能再做預(yù)收嗎
答: 你好,已經(jīng)開了發(fā)票了,放預(yù)收賬款不對
請問老師我公司是屬于工程咨詢集團公司,是10月份新成立的,新接的項目到2025年才開始施工,但是對方要求轉(zhuǎn)入30%的首付款,并且12月份要開監(jiān)理費發(fā)票,這個預(yù)付賬款就是收入了,賬務(wù)怎么處理才合適?
答: 借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,然后成本暫估。借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款暫估。 匯算清繳之前,這個發(fā)票得到正確的應(yīng)該是不確認收入。 但是,你的增值稅和所得稅的銷售額需要是一樣的。你不確認收入,后期你稅務(wù)局也會要求你們調(diào)整到。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司收到監(jiān)理費之后留下了百分之二十的管理費,其他的打了出去,怎么記賬?
答: 你們開票是就管理費開票了嗎







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