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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-06 10:30

同學,你好
不是,是孰低,如果沒有營業(yè)收入,那就是0

超人 追問

2021-12-06 10:39

老師,那就是業(yè)務招待費,一分都不讓抵是嗎?全額調增?

小菲老師 解答

2021-12-06 10:42

同學,你好
嗯嗯,是的

超人 追問

2021-12-06 10:52

老師還得麻煩您一下。
那這些業(yè)務招待費調增以后,我們今年也沒有收入。這些調增的會累計到下一年度,有收入后,納稅嗎?

小菲老師 解答

2021-12-06 10:53

同學,你好
不會的,不往后延

超人 追問

2021-12-06 10:58

老師,那就行,那我們今年是不是可以把業(yè)務招待費調增后,只是做一個在報表里動手操作就可以了。
這樣影響的是我們沒有那么多虧損了,以后有收入彌補虧損少了這部分調增的是吧?

小菲老師 解答

2021-12-06 11:02

同學,你好
只需要在匯算清繳報表里操作就可以了。

超人 追問

2021-12-06 11:03

好的老師,謝謝您
我想問您我理解的對嗎?就是業(yè)務招待調增這部分,不算入企業(yè)的虧損額里?

小菲老師 解答

2021-12-06 11:05

同學,你好
算虧損,相當于這些費用不能稅前抵扣

小菲老師 解答

2021-12-06 11:06

同學,你好
相當于這些費用不能稅前抵扣,你的收入增加了,要多繳納企業(yè)所得稅

超人 追問

2021-12-06 11:21

好的老師!
那我們今年無收入不用交稅,那就調增了這些餐費也沒事是吧

小菲老師 解答

2021-12-06 11:32

同學,你好
嗯嗯,是的

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2023-11-07 20:08:28
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