
老師,收到部分款項的紅字專票,分錄應該怎么做?
答: 會計分錄: 借:庫存商品(或原材料)(紅字) 借:應交稅金--增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:銀行存款、應付賬款等(紅字)
請問老師,收到部分紅字專用發(fā)票的退款后,進項稅明細申報表紅字發(fā)票那欄不能填負數(shù)該怎么辦?
答: 您好 進項稅明細申報表紅字發(fā)票那欄填正數(shù) 不填負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,購方收到專票已經(jīng)抵扣而且跨月了,開紅字信息表,是費用票,抵扣時分錄,借,管理費用,應交稅費應交增值稅進項稅額,貸,預付賬款,開的紅字信息表和收到的紅字發(fā)票怎么做分錄呢
答: 你好? ?開紅字信息表后做 :借管理費用貸進項稅轉出 (這個金額是你進項稅的這部分金額 ; )? 收到紅字發(fā)票做 :借管理費用負數(shù) 貸? 預付賬款負數(shù)? (這個金額 是 含稅金額? ?)


風飄零 追問
2021-12-06 09:29
庾老師 解答
2021-12-06 09:30
風飄零 追問
2021-12-06 09:47
庾老師 解答
2021-12-06 09:53
風飄零 追問
2021-12-06 09:54
庾老師 解答
2021-12-06 09:59