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送心意

庾老師

職稱中級會計師,稅務師,初級會計師

2021-12-06 09:27

會計分錄:
借:庫存商品(或原材料)(紅字)
借:應交稅金--增值稅(進項稅額)(紅字)
貸:銀行存款、應付賬款等(紅字)

風飄零 追問

2021-12-06 09:29

上次問一個老師,他說稅額要做到進項稅額轉出里面, 到底是進項稅額負數(shù)還是進項稅額轉出(正數(shù))?

庾老師 解答

2021-12-06 09:30

不用轉出,直接做紅字負數(shù)

風飄零 追問

2021-12-06 09:47

因為進項稅額上上個月我已經(jīng)抵扣了,購方填開的紅字專票信息

庾老師 解答

2021-12-06 09:53

明白,如果認證抵扣了那就需要轉出,沒有認證抵扣就不用轉了。

風飄零 追問

2021-12-06 09:54

那也就是我這邊還是需要做進項稅額轉出 ,是這個意思吧?

庾老師 解答

2021-12-06 09:59

是的,因為已經(jīng)抵扣了,紅字發(fā)票的稅額在勾選平臺沒有

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會計分錄: 借:庫存商品(或原材料)(紅字) 借:應交稅金--增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:銀行存款、應付賬款等(紅字)
2021-12-06 09:27:07
您好 進項稅明細申報表紅字發(fā)票那欄填正數(shù) 不填負數(shù)
2020-06-13 11:04:26
你好,按照你之前的會計分錄都負數(shù)就行。
2022-06-07 09:09:22
你好? ?開紅字信息表后做 :借管理費用貸進項稅轉出 (這個金額是你進項稅的這部分金額 ; )? 收到紅字發(fā)票做 :借管理費用負數(shù) 貸? 預付賬款負數(shù)? (這個金額 是 含稅金額? ?)
2021-04-21 20:08:51
借原材料 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款 金額為負數(shù)
2020-05-20 17:16:50
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