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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-18 09:39

這個(gè)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出之后做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,  加計(jì)抵減那申報(bào)不是納稅調(diào)減么,你納稅調(diào)減交稅嗎

薇薇 追問

2020-01-18 09:42

要調(diào)減。調(diào)減對(duì)應(yīng)的分錄怎么做呢?

薇薇 追問

2020-01-18 09:43

收到紅支票,我這邊就做了借:成本 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付。

maize老師 解答

2020-01-18 09:48

是看你調(diào)減之后是不是交增值稅,這個(gè)加計(jì)抵減是對(duì)最后交稅那個(gè),影響你賬上這個(gè)未交增值稅么,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

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借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-05-09 11:14:29
借:營(yíng)業(yè)成本或原材料~負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn),負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)
2019-05-01 21:57:34
你好,收到銷貨方紅字發(fā)票 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)不對(duì),那正確的是什么呢,能說明一下嗎?
2022-04-16 10:04:38
你好,是購買方取得紅字發(fā)票還是銷售方開具了折讓紅字發(fā)票?
2018-05-22 17:51:06
這個(gè)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出之后做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 加計(jì)抵減那申報(bào)不是納稅調(diào)減么,你納稅調(diào)減交稅嗎
2020-01-18 09:39:17
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