我這有20萬未抵扣完的17個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到了未交增值稅科目,又有兩千塊六個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)(以前的營業(yè)稅目),這兩千不能抵扣要繳納的,怎么做帳呢?如果結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就無法反應(yīng)交納行為,還是繼續(xù)做在應(yīng)交營業(yè)稅科目好呢?
子睿
于2017-02-13 13:38 發(fā)布 ??612次瀏覽
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袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-02-13 13:54
我是記在其他業(yè)務(wù)收入,沒開票,然后計(jì)提的6個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅,計(jì)主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?怎么做?
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計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本吧,處理掉比較好
2017-02-13 13:44:43

你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交營業(yè)稅在借方還是貸方?
2017-02-13 16:29:04

加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。
借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57

您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21

你好?
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-01-10 15:22:21
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2017-02-13 13:44
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