
老師好,進(jìn)入電子稅務(wù)局,顯示增值稅及附加稅申報(bào)表我進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,怎么申報(bào)
答: 你好,附表一填寫你的銷項(xiàng)稅額, 附表二填寫進(jìn)項(xiàng)在35欄里面填寫, 剩下的自動(dòng)留底在主表體現(xiàn)。
請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅申報(bào)表中:附加稅是按增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減后的金額)計(jì)算嗎?
答: 你好,是的,是這樣的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來(lái)的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅


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2021-12-01 08:34
郭老師 解答
2021-12-01 08:35
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2021-12-01 08:52
郭老師 解答
2021-12-01 08:52
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2021-12-01 13:33
郭老師 解答
2021-12-01 13:34