老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

公司收到園區(qū)人才計(jì)劃款40萬(wàn),我直接轉(zhuǎn)賬給科研人員20萬(wàn),銀行明細(xì)直接寫(xiě)科研經(jīng)費(fèi),科研人員沒(méi)有提供任何發(fā)票給我,我做借管理—研發(fā)費(fèi),貸銀行20萬(wàn),這樣做可以嗎?
答: 你好! 直接轉(zhuǎn)給科研人員沒(méi)有任何票據(jù)是不能直接計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)的。可以先計(jì)入其他應(yīng)收款,待有票據(jù)或者是確認(rèn)作為薪酬發(fā)放時(shí)再計(jì)入管理費(fèi)用,沒(méi)有票直接計(jì)入不合規(guī)。
研發(fā)類明細(xì)科目設(shè)置,是研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-明細(xì),還是管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-明細(xì)
答: 你好?是研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-明細(xì),
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
研發(fā)支出-費(fèi)用化下面按研發(fā)項(xiàng)目列了明細(xì)科目,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用時(shí),需要按研發(fā)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 您好 研發(fā)支出-費(fèi)用化下面按研發(fā)項(xiàng)目列了明細(xì)科目,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用時(shí),需要按研發(fā)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)






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學(xué)堂用戶_ph845363 追問(wèn)
2021-11-28 01:40
小五子老師 解答
2021-11-28 01:41