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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-09 11:53

請問預付賬款科目的44元差額怎么處理?

碧玉 追問

2017-02-09 16:14

如沒法處理,這個預付賬款科目的44該怎么做賬?

王雁鳴老師 解答

2017-02-09 11:44

您好,付款時,借:預付賬款,4099,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,4099。收到發(fā)票,借;庫存商品等科目,4055減去稅金,應交稅費-應交增值稅-進項。貸:預付賬款,4055。

王雁鳴老師 解答

2017-02-09 13:52

您好,讓對方退款,或者再開發(fā)票回來。

王雁鳴老師 解答

2017-02-09 16:17

您好,轉入營業(yè)外支出。

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您好,付款時,借:預付賬款,4099,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,4099。收到發(fā)票,借;庫存商品等科目,4055減去稅金,應交稅費-應交增值稅-進項。貸:預付賬款,4055。
2017-02-09 11:44:23
那剩下不需要付款么,做賬借xx 進項稅 貸其他應付款,借其他應付款 貸銀行 營業(yè)外收入
2019-06-11 15:40:13
你好,發(fā)票認證就正常入應交稅費 應交增值稅 進項稅額
2019-08-29 14:37:14
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2018-08-20 17:26:29
如果是跨期認證進項發(fā)票時,才會有不同的分錄。如果是取得發(fā)票就認證了,就是正常的分錄。 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等
2018-05-23 15:19:19
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