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送心意

軼塵老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-25 08:46

(1)國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
材料采購(gòu)/商品采購(gòu)/原材料/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用 
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款

沉燁 追問(wèn)

2019-07-25 09:37

不要分開(kāi)來(lái)記賬嗎

沉燁 追問(wèn)

2019-07-25 09:38

先做一個(gè)收到認(rèn)證發(fā)票怎么做

沉燁 追問(wèn)

2019-07-25 09:40

再付給對(duì)方款項(xiàng)怎么做

沉燁 追問(wèn)

2019-07-25 09:41

認(rèn)證發(fā)票應(yīng)該計(jì)入什么科目?

軼塵老師 解答

2019-07-25 12:08

不需要。直接一筆分錄就可以了。

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如果是跨期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),才會(huì)有不同的分錄。如果是取得發(fā)票就認(rèn)證了,就是正常的分錄。 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等
2018-05-23 15:19:19
計(jì)入管理費(fèi)用。。。。。。
2015-11-12 19:04:00
可以在下個(gè)月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,所以發(fā)票聯(lián)會(huì)計(jì)分錄可以這樣來(lái)入賬: 借:原材料/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款 在第二個(gè)月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過(guò)后,即可把抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2019-11-19 16:07:16
您好 請(qǐng)問(wèn)您收到發(fā)票的時(shí)候怎么寫(xiě)的分錄
2019-10-26 21:35:48
您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸現(xiàn)金等 然后借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-30 14:57:36
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