比如 這個(gè)月開始交增值稅 那月末 應(yīng)交稅費(fèi)不就為 借方余額了嗎 應(yīng)交稅費(fèi)要結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤嗎 這個(gè)是增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)啊 增值稅不是計(jì)入營業(yè)稅金及附加的 怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
矮小的白開水
于2017-02-09 08:56 發(fā)布 ??2542次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-02-09 08:58
打個(gè)比方 本月未交增值稅是500 借:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金 5000 次月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 5000 貸:銀行存款 5000
那應(yīng)交稅費(fèi)不就為 借方 余額了嗎
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你好,增值稅是負(fù)債,不影響本年利潤的
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-02-09 08:57:34

是的,收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-01-11 21:53:01

您好,這樣不對(duì)。如果當(dāng)月不交增值稅,就不用計(jì)提附加稅。每個(gè)月也不一定要結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)稅金及附加,年底結(jié)轉(zhuǎn)一次也行。
2016-10-20 21:40:23

您好
附加稅計(jì)提跟繳納的分錄您做錯(cuò)了
計(jì)提
借:稅金及附加-城建稅
稅金及附加-教育費(fèi)附加
稅金及附加-地方教育費(fèi)附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
上交
借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
貸:銀行存款
增值稅您確認(rèn)收入的時(shí)候有沒有價(jià)稅分離
2020-01-04 12:32:27

你好,方:營業(yè)稅金及附加 100《紅字《》
貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅100,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅100
這筆分錄就沒有平呢
2019-12-22 14:03:07
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鄒老師 解答
2017-02-09 08:57
鄒老師 解答
2017-02-09 08:59