老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈 問(wèn)
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問(wèn)下小規(guī)模未開(kāi)票收入如何申報(bào) 問(wèn)
季度銷(xiāo)售額≤30 萬(wàn)元(按月申報(bào)≤10 萬(wàn)元): 企業(yè):將未開(kāi)票收入與開(kāi)票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷(xiāo)售額>30 萬(wàn)元(按月申報(bào)>10 萬(wàn)元): 按適用征收率,將未開(kāi)票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額” 對(duì)應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開(kāi)票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問(wèn)。有些快 問(wèn)
可以的,直接報(bào)銷(xiāo)打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問(wèn)
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷(xiāo)電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問(wèn)
您好, 這個(gè)后面開(kāi)發(fā)票會(huì)開(kāi)5800進(jìn)來(lái)嗎? 答

老師好,我們本月有一個(gè)費(fèi)用要紅沖,也就是別人開(kāi)給我們的費(fèi)用紅沖掉,稅金已經(jīng)抵扣過(guò)了,但是發(fā)票不需要退回,也不要入賬,就是請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況,我們的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄?是借管理費(fèi)用紅字,借進(jìn)項(xiàng)稅紅字,貸(我們之前掛的是其它應(yīng)收款),現(xiàn)在我們調(diào)賬紅字之后,沖賬是:借預(yù)收賬款 藍(lán)字,貸其它應(yīng)收款 藍(lán)字,現(xiàn) 在就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅紅字怎么處理,就直接紅沖,還是需要通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目?如果是,分錄怎么做?
答: 你好!你費(fèi)用如何入得分錄?
退貨進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄:借 庫(kù)存商品(紅字) 應(yīng)交稅金 (紅字) 貸:應(yīng)收賬款(藍(lán)字)這樣的分錄對(duì)嗎?我們是購(gòu)買(mǎi)方但是應(yīng)收賬款的公司是我們的上一家,供貨商。不是我們銷(xiāo)售的客戶
答: 你好,退貨不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是減少進(jìn)項(xiàng)稅額 那應(yīng)當(dāng)是供應(yīng)商與下一家的事情,與你公司好像沒(méi)有直接關(guān)系
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,2015的銷(xiāo)售返利老板要我預(yù)提,分錄怎么寫(xiě),借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,然后2016年的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款(實(shí)際),應(yīng)收賬款(紅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,以前年度損益調(diào)整?那所得稅補(bǔ)交多少呢
答: 那也 要交的。

