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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2021-11-25 10:13

你好 借 銀行
貸應(yīng)收賬款 

怕黑的路人 追問

2021-11-25 10:14

跨年了呀!

玲老師 解答

2021-11-25 10:20

跨年了。也沒有影響損益分錄沒有錯(cuò)

跨年了,也沒有影響損益分錄,沒有錯(cuò)。

怕黑的路人 追問

2021-11-25 10:32

剛才有個(gè)老師讓我做以前年度損益調(diào)整。

怕黑的路人 追問

2021-11-25 10:35

我不太懂這個(gè),

玲老師 解答

2021-11-25 10:39

你已經(jīng)明確說了,你已經(jīng)掛了應(yīng)收賬款。所以現(xiàn)在就是收款不影響損益
所以現(xiàn)在就是收款,不影響損益。

怕黑的路人 追問

2021-11-25 10:44

主營業(yè)務(wù)收入怎么沖銷和結(jié)算?跟收取2020年一樣嗎?

玲老師 解答

2021-11-25 10:47

只是應(yīng)收賬款,沒有收回來,現(xiàn)在收回來這個(gè)錢了,和收入沒有關(guān)系。

怕黑的路人 追問

2021-11-25 10:52

哦!謝謝老師!轉(zhuǎn)過來啦!

玲老師 解答

2021-11-25 11:08

 你好同學(xué):
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/p>

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相關(guān)問題討論
你好 借 銀行 貸應(yīng)收賬款?
2021-11-25 10:13:34
你好;? 你之前收取的 有按期來做收入沒有; 你開票是怎么開的。 因?yàn)榭缒炅?現(xiàn)在只能去 做以前年度損益調(diào)整科目來處理了?
2021-11-25 09:46:07
借:銀行存款16000 ? ? ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓4000 貸:應(yīng)收賬款20000
2024-10-08 15:13:18
你好,可以先做應(yīng)收賬款掛賬,然后做收款分錄 也可以直接這樣做分錄,借;銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-11-07 17:22:19
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2019-05-10 18:39:06
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