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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-11-25 09:46

你好;  你之前收取的 有按期來做收入沒有; 你開票是怎么開的。 因為跨年了 現(xiàn)在只能去 做以前年度損益調整科目來處理了 

怕黑的路人 追問

2021-11-25 09:46

沒有開票,沒做收入

meizi老師 解答

2021-11-25 09:47

你好;  那你收到款了。 就得 補做收入補稅的  

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相關問題討論
你好 借 銀行 貸應收賬款?
2021-11-25 10:13:34
你好;? 你之前收取的 有按期來做收入沒有; 你開票是怎么開的。 因為跨年了 現(xiàn)在只能去 做以前年度損益調整科目來處理了?
2021-11-25 09:46:07
借:銀行存款16000 ? ? ? 財務費用-折讓4000 貸:應收賬款20000
2024-10-08 15:13:18
你好,可以先做應收賬款掛賬,然后做收款分錄 也可以直接這樣做分錄,借;銀行存款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
2019-11-07 17:22:19
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-未開票收入 應交稅費-增值稅
2019-05-10 18:39:06
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