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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2021-11-25 09:46

你好;   讓老板把發(fā)票給你。 你做固定資產(chǎn)清理處理 。      

Lily 追問

2021-11-25 09:47

這個(gè)發(fā)票我需要給保險(xiǎn)公司嗎

meizi老師 解答

2021-11-25 09:48

你好 ;  你問下保險(xiǎn)公司那邊。 正常的話  保險(xiǎn)公司要 這個(gè)發(fā)票的;    看對方要不要; 要的話就給。 不要你就拿著自己放著  

Lily 追問

2021-11-25 09:48

還有我9月入的固定資產(chǎn),10月還未計(jì)提折舊,這個(gè)直接做固定資產(chǎn)清理嗎

meizi老師 解答

2021-11-25 09:53

你好 ;  補(bǔ)計(jì)提 。先補(bǔ)計(jì)提了在去做固定資產(chǎn)清理 。 不是直接做   

Lily 追問

2021-11-25 09:56

還是要做一個(gè)月的計(jì)提折舊,然后在在做一筆固定資產(chǎn)清理

meizi老師 解答

2021-11-25 10:00

 你好; 是的。 這樣就可以了。 9月買的。 10月  和11月都得折舊的哈 ; 不是只折舊一個(gè)月的  

Lily 追問

2021-11-25 10:05

可是我10月就進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,11月還要做計(jì)提折舊嗎?

meizi老師 解答

2021-11-25 10:07

你好 ;     11月處理固定資產(chǎn)當(dāng)月還得折舊的  

Lily 追問

2021-11-25 10:10

有的說車子走報(bào)廢不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,到底怎么是正確的

meizi老師 解答

2021-11-25 10:11

你好 ; 要看你是否是正常報(bào)廢 ; 非正常 就得  轉(zhuǎn)出的;    

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您好,對的,進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣計(jì)入成本
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同學(xué):您好。留二行分錄就可以了。做重復(fù)了。 留抵退稅的分錄:如進(jìn)項(xiàng)稅已結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,則:借:銀行存款? 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 如進(jìn)項(xiàng)稅未結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,則:借:銀行存款? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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您好 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=固定資產(chǎn)凈值×適用稅率   固定資產(chǎn)凈值,是指納稅人按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度計(jì)提折舊后計(jì)算的固定資產(chǎn)凈值。原值減去已經(jīng)計(jì)提折舊的金額
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你好;??財(cái)政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財(cái)稅〔2011〕107號)第三條第二項(xiàng)規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時(shí): ??借:銀行存款 ?????????貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-06 09:50:10
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