公司是一般納稅人, 每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多 報(bào)稅的時(shí)候就留了一部分票沒(méi)有認(rèn)證抵扣,這樣做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù) 這個(gè)該怎么解啊?
梅雪
于2017-02-08 11:46 發(fā)布 ??1063次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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需要繳納增值稅的話,要結(jié)轉(zhuǎn)的
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2019-09-26 16:56:44

你好,負(fù)數(shù)也是正常的
說(shuō)明期末有留抵稅額
2017-02-08 11:47:25

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2020-07-02 14:28:54

你好,做進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)分錄
然后做 結(jié)轉(zhuǎn)分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-08 09:26:57

你好,需要先結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存
2018-10-21 11:00:44
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