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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-26 16:56

需要繳納增值稅的話,要結轉的
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅  貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅  應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅  貸:應交稅費—未交增值稅

優(yōu)秀的蘿莉 追問

2019-09-26 16:59

那第一布直接做成未交增值稅可以不

辜老師 解答

2019-09-26 16:59

一般都是分兩步的

優(yōu)秀的蘿莉 追問

2019-09-26 17:36

您看這樣對不對

辜老師 解答

2019-09-26 20:11

你第二步是不是反了

優(yōu)秀的蘿莉 追問

2019-09-26 20:20

嗯嗯就是反了

辜老師 解答

2019-09-26 21:32

是的,其他是對的

優(yōu)秀的蘿莉 追問

2019-09-27 09:18

麻煩老師再看下

辜老師 解答

2019-09-27 09:19

是的,是這樣賬務處理的

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需要繳納增值稅的話,要結轉的 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
2019-09-26 16:56:44
你好,負數(shù)也是正常的 說明期末有留抵稅額
2017-02-08 11:47:25
月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-07-02 14:28:54
你好,做進項,銷項分錄 然后做 結轉分錄 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-08 09:26:57
你好,需要先結轉借應交稅費-應交增值稅-轉出未交貸應交稅費-未交增值稅,繳納借應交稅費-未交增值稅貸銀存
2018-10-21 11:00:44
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