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Catherine
于2017-02-08 10:32 發(fā)布 ??693次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-02-08 12:09
他們可能是免稅單位
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老師您好,為什么增值稅不加進(jìn)去呢?還有為什么加的是成本而不是售價?
答: 同學(xué)你好 因為增值稅是價外稅
為什么增值稅不計入成本
答: 學(xué)員朋友您好,因為增值稅是價外稅,取得專票可以用來抵扣,普通發(fā)票不能抵扣,可以入本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個為什么不征稅
答: 他們可能是免稅單位
老師好,11月份申報10月份增值稅,應(yīng)交稅額是5000,當(dāng)時已經(jīng)繳了?,F(xiàn)在12月份申報11月增值稅,因為11月無銷項所以零申報,為什么增值稅申報主表第25欄起初未繳稅額,第27欄本期已繳稅額,第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額都是5000,當(dāng)時都已經(jīng)繳了啊,為什么這幾欄數(shù)額不是0呢?
討論
老師,這個車票為什么有的征稅有的不征稅呢?
這個題為什么會有D進(jìn)口不是不征稅嗎
老師,這個為什么后面顯示不征稅???
將自產(chǎn)貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目為什么增值稅視同銷售
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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