
增值稅申報(bào)表上期末留底稅額和期末未繳稅額數(shù)據(jù)不一致,是不是和發(fā)票紅沖有關(guān)系,我要怎么查,感覺(jué)有點(diǎn)概念模糊
答: 同學(xué)你好 是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 增值稅申報(bào)表主表 20行 有期末留底稅額 但是期末未交稅額32行有數(shù)據(jù) 欠繳稅額行33行有數(shù)據(jù) 32 33行數(shù)據(jù)是一樣的 那這行的數(shù)據(jù)是怎么產(chǎn)生的呢
答: 你好,截圖下你說(shuō)的申報(bào)表,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅申報(bào)表里面有個(gè)上期期末留底稅額,是不是就是上月進(jìn)項(xiàng)勾選的,進(jìn)項(xiàng)減去銷(xiāo)項(xiàng)的金額,這個(gè)金額可以放到第二月繼續(xù)抵扣嗎
答: 是進(jìn)項(xiàng)減去銷(xiāo)項(xiàng)的金額,這個(gè)金額可以放到第二月繼續(xù)抵扣


安之若素 追問(wèn)
2021-11-24 00:22
樸老師 解答
2021-11-24 07:49