老師,如果暫估入庫,發(fā)票后來收到,暫估的多了少了,成本結轉(zhuǎn)的多了少了如何做賬的分錄能說下嗎?

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于2021-11-22 14:13 發(fā)布 ??2452次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-11-22 14:15
你好
暫估入庫
借:庫存商品, 貸:應付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 , 貸:庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:應付賬款等科目
之前如果多結轉(zhuǎn)了,就沖銷多結轉(zhuǎn)
借:庫存商品 ,貸:主營業(yè)務成本
之前如果少結轉(zhuǎn)了,就補做結轉(zhuǎn)處理
借:主營業(yè)務成本 , 貸:庫存商品
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你好
暫估入庫
借:庫存商品,???貸:應付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
之前如果多結轉(zhuǎn)了,就沖銷多結轉(zhuǎn)
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
之前如果少結轉(zhuǎn)了,就補做結轉(zhuǎn)處理
借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
2021-11-22 14:15:07
你好,之前結轉(zhuǎn) 的成本數(shù)據(jù)有錯誤嗎?
2018-10-16 10:21:10
你好 你沖暫估 借應付賬款25萬 貸庫存商品25萬 在做借庫存商品 247200貸應付賬款247200 然后紅沖結轉(zhuǎn)分錄 借主營業(yè)務成本 -(250000-247200) 貸庫存商品 -(250000-247200) 是負數(shù)哈
2020-04-10 16:12:00
暫估的金額和發(fā)票的是否相符?如果不符哪個金額大?
2019-02-14 10:15:18
月底按暫估成本結轉(zhuǎn),次月拿到發(fā)票時沖減暫估,重新按發(fā)票金額記賬,并調(diào)整成本差額。
借庫存商品貸應付賬款-暫估應付款
借主營業(yè)務成本貸庫存商品
次月 借借庫存商品負數(shù)貸應付賬款-暫估應付款負數(shù)
重新入賬
借庫存商品 應交稅費 貸應付賬款
調(diào)整成本差額,少了補記
借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
多了沖回差額
借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)
2017-06-21 22:50:41
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