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送心意

趙老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2017-02-09 10:41

我們公司在年末時(shí)候統(tǒng)一應(yīng)付賬款余額都沖0,等年后重新調(diào)整錄入,問應(yīng)付賬款借方和貸方余額分別計(jì)入什么科目

趙老師 解答

2017-02-08 08:54

金額不相等不能做調(diào)整分錄,預(yù)付帳款出現(xiàn)貸方余額重分類到應(yīng)付帳款中,應(yīng)付帳款借方余額重分類到預(yù)付帳款中,不用進(jìn)行帳務(wù)處理。

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金額不相等不能做調(diào)整分錄,預(yù)付帳款出現(xiàn)貸方余額重分類到應(yīng)付帳款中,應(yīng)付帳款借方余額重分類到預(yù)付帳款中,不用進(jìn)行帳務(wù)處理。
2017-02-08 08:54:44
您好 借 預(yù)付賬款 貸 應(yīng)付賬款
2019-05-09 17:24:32
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款
2020-05-28 15:19:19
你好,借 應(yīng)收賬款 貸 預(yù)收賬款
2020-07-22 17:22:44
只有記賬錯(cuò)誤才需要調(diào)整,資產(chǎn)總額高不是調(diào)賬的原因。
2018-04-13 17:59:11
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