
問(wèn)下之前預(yù)付賬款借方累計(jì)發(fā)生20000 貸方累計(jì)發(fā)生30000 現(xiàn)在貸方余10000 現(xiàn)在要把所有的預(yù)付賬款調(diào)整為應(yīng)付賬款 可不可以分錄就:借 預(yù)付賬款 10000 貸: 應(yīng)付賬款 10000?
答: 你好,如果預(yù)付賬款有單位明細(xì)的輔助核算的話,不能直接調(diào)整一級(jí)科目,需要調(diào)整單位明細(xì)
預(yù)付賬款調(diào)整為應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 您好 借 預(yù)付賬款 貸 應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年一筆沖減預(yù)付賬款的分錄金額寫錯(cuò)了,如何調(diào)整寫正確的分錄?
答: 您好!你紅字沖減之前錯(cuò)誤的分錄,然后按正確的金額分錄重新填寫就好了
你好老師,我賬上有分設(shè)備款做預(yù)付賬款,原料款及其他的做應(yīng)付賬款,但在報(bào)表上2個(gè)都成負(fù)數(shù)了,我該怎么調(diào)整
資產(chǎn)中預(yù)付賬款的期末數(shù)出現(xiàn)在應(yīng)付賬款的期末數(shù)上,要怎么調(diào)整
年末預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款調(diào)整怎么做分錄,比如預(yù)付賬款需要沖銷金額-29800,應(yīng)付賬款需要沖銷金額-5804.25


Monica 追問(wèn)
2018-09-03 14:43
何老師 解答
2018-09-03 14:46
Monica 追問(wèn)
2018-09-03 14:57
何老師 解答
2018-09-03 15:00
Monica 追問(wèn)
2018-09-03 15:33
Monica 追問(wèn)
2018-09-03 15:38
何老師 解答
2018-09-03 15:43