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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-07 10:19

計提的房租也是一樣處理嗎?

徐老師 追問

2017-02-07 10:27

好的,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 10:16

您好,月末商品暫估入庫時,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 不需要暫估進項稅額。下個月發(fā)票到了再紅字沖了,再按照發(fā)票上的內(nèi)容做分錄。對的。

王雁鳴老師 解答

2017-02-07 10:24

您好,是的,一樣的處理。

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你好,沒有取得發(fā)票,借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款
2018-06-06 17:50:47
您好,月末商品暫估入庫時,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 不需要暫估進項稅額。下個月發(fā)票到了再紅字沖了,再按照發(fā)票上的內(nèi)容做分錄。對的。
2017-02-07 10:16:05
1. 四月份處理正確。收到發(fā)票,要紅沖暫估材料款。 2. 五月收到發(fā)票未認(rèn)證,要記入“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額” 3. 進項發(fā)票認(rèn)證與否,不影響入賬。
2018-06-06 18:59:37
你好,這個你轉(zhuǎn)出的就是 借 庫存商品 1 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-12-12 11:08:14
你好,抵扣時 借:銷項 貸:進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
2020-07-23 02:07:28
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