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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-11-17 20:05

你好,快遞公司,轉(zhuǎn)給總部的成本費用,還沒有收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款

張小寶 追問

2021-11-17 20:05

收到發(fā)票怎么做

張小寶 追問

2021-11-17 20:06

怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

鄒老師 解答

2021-11-17 20:06

你好,收到發(fā)票的時候
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款 

張小寶 追問

2021-11-17 20:07

一般納稅人

張小寶 追問

2021-11-17 20:07

分錄怎么做

鄒老師 解答

2021-11-17 20:07

你好,收到發(fā)票的時候
借:主營業(yè)務(wù)成本,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:預(yù)付賬款 

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你好 收到發(fā)票,借;原材料等科目,貸;應(yīng)付賬款 之后付款,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款等科目 這個發(fā)票的內(nèi)容是計入成本或者費用?
2019-11-21 10:52:06
你好,快遞公司,轉(zhuǎn)給總部的成本費用,還沒有收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
2021-11-17 20:05:35
你好 借:制造費用 貸:銀行存款等科目 然后分配計入成本 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用
2020-09-11 09:03:47
不要做了,你要是做2020年這個也只能做以前年度損益調(diào)整了
2019-12-06 08:54:00
本月需要有成本費用,并且保存沖銷上月的成本費用后,還是正數(shù)才能沖。 沖銷就是上月做的成本費用,用負數(shù)列示
2020-01-12 21:08:40
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