
請問沖上月的成本費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄?
答: 本月需要有成本費(fèi)用,并且保存沖銷上月的成本費(fèi)用后,還是正數(shù)才能沖。 沖銷就是上月做的成本費(fèi)用,用負(fù)數(shù)列示
分包工程成本費(fèi)用票沒有拿來的情況下,能不能先暫估一部分成本入賬,如果可以暫估,如何做分錄
答: 您好,可以的,分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:去年的成本費(fèi)用票,今年才取回來,如何做分錄
答: 你好,借;以前年度損益調(diào)整,貸;預(yù)付賬款等科目


kj_kczDBryEt1Z5 追問
2017-06-04 18:21
王雁鳴老師 解答
2017-06-04 16:54
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2017-06-04 17:31
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2017-06-04 18:22