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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-02-05 16:12

不需要用以前年度損益嗎?直接沖減當(dāng)月費用嗎?

巴黎雨季 追問

2017-02-05 16:19

老師,請您詳細(xì)介紹一下,2種不同的處理方式,匯算清繳時我應(yīng)當(dāng)怎么調(diào)表?謝謝老師

袁老師 解答

2017-02-05 16:10

沖回來吧   借:管理費用-2.5,貸:應(yīng)付職工薪酬-2.5

袁老師 解答

2017-02-05 16:15

金額不大可以沖當(dāng)月費用,也可以用以前年度損益

袁老師 解答

2017-02-05 16:20

做管理費用,匯算不用調(diào)整,做以前損益調(diào)整,匯算納稅調(diào)增2.5萬

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沖回來吧 借:管理費用-2.5,貸:應(yīng)付職工薪酬-2.5
2017-02-05 16:10:24
你好, 加計抵減是體現(xiàn)在實際交稅時 借,應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸,銀行存款 貸,其他收益——加計抵減數(shù)
2020-05-20 13:49:49
你好,是不是差額做平,就可以——是的,
2019-12-02 10:40:05
你好,當(dāng)時計提的分錄怎么做的,什么稅款?
2022-10-14 17:10:56
你好,借應(yīng)付職工薪酬,企業(yè)管理費用負(fù)數(shù)
2022-01-17 11:29:37
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