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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-04 21:51

老師,問題1:那我啥時候結(jié)轉(zhuǎn)啊如果一直沒銷項就一直不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ?問題2.:如果這個月末進(jìn)項1700 銷項3700 月末結(jié)轉(zhuǎn)又該怎么做分錄呢?

n 追問

2017-02-04 22:11

老師,問題2:是不是最后還要再寫個分錄是借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000?

王雁鳴老師 解答

2017-02-04 21:43

您好,這個月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)這個1700元的進(jìn)項的。

王雁鳴老師 解答

2017-02-04 22:00

您好,問題1:如果一直沒銷項就一直不用結(jié)轉(zhuǎn)。問題2.:如果這個月末進(jìn)項1700 銷項3700 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項3700,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項1700,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。

王雁鳴老師 解答

2017-02-04 22:14

您好,是的。也可以等交完稅以后再結(jié)轉(zhuǎn)。

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你好 你是有什么問題 是要看這個分錄是否正確?
2020-07-08 12:27:09
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
2025-02-17 21:14:00
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