這個月進(jìn)貨的時候收到的專票是10000商品價 1700進(jìn)項稅,做分錄是 借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1700貸:銀行存款:11700,我這個月沒有銷售,月末最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的進(jìn)項 1700 這個1700具體怎么做分錄??
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于2017-02-04 21:39 發(fā)布 ??1087次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-02-04 21:51
老師,問題1:那我啥時候結(jié)轉(zhuǎn)啊如果一直沒銷項就一直不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ?問題2.:如果這個月末進(jìn)項1700 銷項3700 月末結(jié)轉(zhuǎn)又該怎么做分錄呢?
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你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05

你好 你是有什么問題 是要看這個分錄是否正確?
2020-07-08 12:27:09

您好,最后一個分錄不要,就對了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
2025-02-17 21:14:00
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