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老師我們11月份開的銷售票,已經(jīng)交過增值稅了,然后對方又現(xiàn)在才給我們要退票了,這個(gè)我怎么處理,可以讓他承擔(dān)稅額嗎?2438.94元
進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅為什么是進(jìn)口方承擔(dān),消費(fèi)稅不是銷售方承擔(dān)嗎?

