
老師我們11月份開(kāi)的銷售票,已經(jīng)交過(guò)增值稅了,然后對(duì)方又現(xiàn)在才給我們要退票了,這個(gè)我怎么處理,可以讓他承擔(dān)稅額嗎?2438.94元
答: 學(xué)員您好,可以開(kāi)具紅字發(fā)票,這樣銷項(xiàng)稅額可以減回來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)老師,銷售貨物,增值稅到底是應(yīng)該由購(gòu)買方承擔(dān)還是銷售方承擔(dān)?
答: 你好!應(yīng)該是銷售方承擔(dān)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)口產(chǎn)品銷售后的最終增值稅由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)
答: 由消費(fèi)者來(lái)承擔(dān)。。。。。


風(fēng)雨兼程 追問(wèn)
2022-02-23 10:10
王老師1 解答
2022-02-23 10:11
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2022-02-23 10:15
王老師1 解答
2022-02-23 10:29
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2022-02-23 10:38
王老師1 解答
2022-02-23 11:24
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