
請問老師,在期初建帳的時候,多記了一筆應(yīng)收款,1年后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
答: 對,怎么做調(diào)整分錄么
老師,應(yīng)收款大于實收款差額怎么做帳?企業(yè)帳務(wù)上的應(yīng)收款和實際發(fā)生后對過的帳有差額。怎么樣可以調(diào)整為實際帳目?
答: 你好 你們實際情況是怎么樣的 說下業(yè)務(wù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)收去年建帳的時候建多了,今年我只想把應(yīng)收調(diào)整,其他不變,怎么做呢?
答: 您描述的情況屬于以下哪種:一是多確認(rèn)收入導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬多了。二是單位采用盤點方式建賬,建賬時多記了應(yīng)收賬款的金額。
我是要調(diào)整以前年度應(yīng)收帳款,這個應(yīng)收帳款調(diào)整成不是我們公司應(yīng)收,怎樣做分錄
老師,我們欠客戶的期初款是5000,然后我應(yīng)付帳款的期初已經(jīng)建了,在應(yīng)收帳款的期初又寫了-5000,這要怎么調(diào)整,客戶既是供應(yīng)商也是看客戶
老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆應(yīng)收款漏記了,現(xiàn)在要如何調(diào)整回來呢?
老師,我們因為一些原因重新建帳,但是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款要調(diào)整,我通過什么科目來調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付呢


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2021-11-14 21:57
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2021-11-14 21:58
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2021-11-14 21:58
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2021-11-14 22:37