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送心意

悠然老師01

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-11-13 20:49

學(xué)員你好,可以把這個(gè)科目和增值稅銷項(xiàng)對(duì)沖

。 追問

2021-11-13 21:00

借銷項(xiàng)貸減免稅款

悠然老師01 解答

2021-11-13 21:01

是的,你的理解完全正確

追問

2021-11-13 22:04

以前做的賬減免稅款在貸方,老師

悠然老師01 解答

2021-11-13 22:11

那不對(duì)啊,減免稅款在借方啊,
借:減免稅款
貸:其他收益
在貸方有問題

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
2022-01-10 16:26:20
您好,是說的是每年發(fā)生發(fā)票系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎? 摘要可以寫“稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)作進(jìn)項(xiàng)抵扣”
2019-04-15 14:21:14
這個(gè)圖跟問題沒有關(guān)系吧
2015-11-16 15:59:22
借方表示是可以體檢的,貸方表示已經(jīng)抵減完了。
2022-04-13 14:31:10
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-03-25 17:39:17
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