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送心意

慧老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-05-04 18:56

您好,應(yīng)該計入其他收益或營業(yè)外收入

藍(lán)天白云 追問

2020-05-04 20:27

我是說分錄,不是有個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)對應(yīng)營業(yè)外收入,那退回來的時候不是到銀行存款了嗎這個又怎樣的分錄呢?

慧老師 解答

2020-05-04 20:33

您好,增值稅即征即退是不走減免稅款科目的,你要先繳納上去,減免是不用繳納的

藍(lán)天白云 追問

2020-05-04 21:28

那即征即退就銀行存款貸營業(yè)個收入(其他收益)嗎

慧老師 解答

2020-05-04 21:33

您好,是應(yīng)該這樣處理的

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借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
2022-01-10 16:26:20
您好,是說的是每年發(fā)生發(fā)票系統(tǒng)的技術(shù)服務(wù)費嗎? 摘要可以寫“稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費作進(jìn)項抵扣”
2019-04-15 14:21:14
這個圖跟問題沒有關(guān)系吧
2015-11-16 15:59:22
借方表示是可以體檢的,貸方表示已經(jīng)抵減完了。
2022-04-13 14:31:10
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-03-25 17:39:17
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