
請問把幾個月的社保費,從零余額賬戶轉(zhuǎn)到專用戶啊,財務(wù)會計和預算會計分別怎么做分錄
答: 你好! 借:單位管理費用(社保費) 貸:零余額賬戶用款額度或銀行存款 預算會計: 借:行政支出 貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度(或貨幣資金)
老師請問如果應付職工應酬,社保費有多的余額,我想充平可以嗎?可以的話該怎么做分錄呢
答: 你好 你賬上為什么會多了余額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
比如說單位人員的養(yǎng)老保險費,年金,社保!財政暫時未撥入經(jīng)費,但是單位已支付各保險費!財務(wù)會計和預算會計要怎么做分錄?
答: 你好, 借單位管理費 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸財政補助收入 借事業(yè)支出 貸財政補助預算收入
計提的由個人承擔的社保多余部分怎么做分錄,,現(xiàn)在社保多代繳了兩個人的,現(xiàn)在個人承擔的社保借方有余額,需要調(diào)整,怎么調(diào)整呢?
當月的社保銀行余額不足沒有扣款,應該怎么做分錄,還有就是上月的社保銀行沒有扣款也忘記做了需要改賬嗎,還是可以做到這個月應該怎么做







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