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于2017-01-23 16:05 發(fā)布 ??2330次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-01-23 16:11
老師現(xiàn)在余額在貸方我該怎么調整啊
鄒老師 解答
2017-01-23 16:08
你好,未計提應當是借方余額,而不是貸方余額啊
2017-01-23 16:12
你好,在貸方表示計提未發(fā)放的 不需要調整
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單位應付職工薪酬這塊貸方有余額是以前年度留下來的,工資實際已發(fā)放,查了下就是未計提,現(xiàn)在怎么調整呢?
答: 你好,未計提應當是借方余額,而不是貸方余額啊
老師您好應付職工薪酬余額在貸方是以前年度發(fā)生的怎樣處理
答: 你好,應付職工薪酬余額在貸方,是有賬實不符嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如何將以前年度掛的應付職工薪酬調平
答: 你好,之前是什么原因導致應付職工薪酬掛賬?
應付職工薪酬借方有余額,因為金額較少不想調以前年度損益,那請問要怎么調賬更恰當一些?
討論
以前年度多計提的應付職工薪酬,今年是否可以寫分錄如下,借:以前年度損益調整 貸應付職工薪酬
想要計算職工福利,余額表中有應付職工薪酬-工資,應付職工薪酬-福利費,應付職工薪酬-應付生源費,那么按照三個的總和來計提職工薪酬還是按照應付職工薪酬-工資計算?!
老師,以前年度計提的職工薪酬,沒有發(fā)放,跨年度需要做處理嗎?
沖銷去年多計提應付職工薪酬怎么做分錄呀?借?借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624807 個
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鄒老師 解答
2017-01-23 16:08
鄒老師 解答
2017-01-23 16:12