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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-18 16:23

您好,需要知道具體是什么錯(cuò)誤,然后再調(diào)整。借方余額是多發(fā)了,還是少計(jì)提了?

追問(wèn)

2020-07-18 16:25

不知道?。〗邮掷蠒?huì)計(jì)的也查不清楚了,以前的工資表都沒(méi)有了。

玲老師 解答

2020-07-18 16:29

你好,需要找到原因再調(diào)整,比如少計(jì)提了可以補(bǔ)計(jì),

追問(wèn)

2020-07-18 16:35

照道理不可能會(huì)多發(fā)工資的,應(yīng)該是少計(jì)提的可能性更多些,主要是現(xiàn)在也分不清管理費(fèi)用,制造費(fèi)用和直接人工到底是多少,我能按照大概比例補(bǔ)計(jì)提吧?

玲老師 解答

2020-07-18 16:37

您好,您大概補(bǔ)記,但是這個(gè)帳就不準(zhǔn)確了,只是能把這個(gè)帳做平,

追問(wèn)

2020-07-18 16:58

嗯,金額少應(yīng)該也不太要緊,老會(huì)計(jì)留下的問(wèn)題太多,我也沒(méi)辦法,以前年度的水電費(fèi)也少計(jì)提了好幾萬(wàn),總要把賬理清來(lái),不能總錯(cuò)下去

玲老師 解答

2020-07-18 17:05

你好  最好找到原因再調(diào)整 或者前面的賬就不用調(diào)整

追問(wèn)

2020-07-18 17:14

制造費(fèi)用應(yīng)該不用以前年度損益吧?水電費(fèi)我是查清楚了的,確實(shí)就是少計(jì)提了的

玲老師 解答

2020-07-18 17:18

制造費(fèi)用應(yīng)該不用以前年度損益吧 不用  不影響損益   
水電費(fèi)我是查清楚了的,確實(shí)就是少計(jì)提了的 補(bǔ)記

追問(wèn)

2020-07-18 17:26

我還想問(wèn)下,補(bǔ)計(jì)提金額太大,會(huì)造成本月成本太高,我可以先計(jì)入待攤費(fèi)用以后待攤么?

玲老師 解答

2020-07-18 17:31

你好 補(bǔ)記的不能用 待攤 這是前面已發(fā)生的業(yè)務(wù)

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您好,需要知道具體是什么錯(cuò)誤,然后再調(diào)整。借方余額是多發(fā)了,還是少計(jì)提了?
2020-07-18 16:23:13
同學(xué)你好 多計(jì)提的你要沖減應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整才對(duì)
2021-12-31 10:38:57
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整,
2020-04-28 14:29:21
直接做借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-03 09:31:50
你好,借方應(yīng)當(dāng)是利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)才是的
2019-06-04 08:35:17
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