
應(yīng)付職工薪酬借方有余額,因?yàn)榻痤~較少不想調(diào)以前年度損益,那請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)賬更恰當(dāng)一些?
答: 您好,需要知道具體是什么錯(cuò)誤,然后再調(diào)整。借方余額是多發(fā)了,還是少計(jì)提了?
以前年度多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,今年是否可以寫分錄如下,借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬
答: 同學(xué)你好 多計(jì)提的你要沖減應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整才對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,本年度用以前年度損益調(diào)整,可以借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)嗎?
答: 直接做借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整


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2020-07-18 16:25
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